目录
封面专题
国家审计指导监督内部审计的路径研究李越冬;2-8
本刊特稿
商誉后续计量困境与财务报告概念框架反思王建新;张秦川;9-14
审计广角
对国家审计基本概念仍需深入研究——基于一项有关国家审计基本概念和定义认知访谈结果的分析刘力云;崔孟修;王慧;沈玲;15-21
大数据时代内部审计机构组织方式研究张文秀;张琳琳;夏聪颖;22-26
企业内审与纪委联动工作机制研究侯文臻;滕士亮;27-32
新时代国家审计面临的挑战与对策崔强;张军;王媚莎;33-36
“互联网+”医院收费审计平台建设研究高正;陈微云;37-41
机构投资者实地调研对审计质量的影响王怀明;魏珈玮;42-51
中央企业境外投资业务审计优化研究——基于历年审计公告的分析郑国洪;徐娅丽;黄冠华;52-57
风险控制
上市公司商誉减值风险成因及防范研究——以宝鼎科技为例刘海生;倪鑫;58-63
科技型企业财务危机预警研究——基于生存分析法潘雅琼;刘艳;64-70
CEO过度自信与内部控制水平——基于CEO权力与董事会监督的调节效应王鸿;邹梓琛;71-78
内部控制与会计信息可比性——基于代理成本与信息透明度的中介效应检验郭慧婷;郭会玲;79-86
社会医保机构内部控制体系研究张俊杰;李满威;87-93
公司治理
政策性负担、管理层能力与投资效率魏纪泳;刘庆龄;94-100
数字经济能力驱动商业模式创新的机理研究易加斌;柳振龙;杨小平;101-106
CEO和董事会的社会关系与会计稳健性研究——以内部控制质量为中介变量喻凯;陈祉卉;107-113
资本市场开放缓解了企业非效率投资行为吗——基于经理人短视的中介效应曹海敏;杨穆瑞;114-120
高管薪酬粘性、机构投资者持股与创新投资效率赖丹;冷洁;121-127
绩效评价
控股股东股权质押、资金投向与企业社会责任绩效刘传俊;刘晓红;任利成;廖启云;128-135
内部控制有效性、研发支出与企业创新绩效——基于高新技术企业的经验数据唐华;王龙梅;程慧玲;136-141
去杠杆政策、企业异质性与制造业企业绩效邵文武;王若男;142-149
区块链系列文章
区块链技术下的医院应急财务信息系统建设蒋煦涵;唐衍军;150-154
政府财务报告审计基本理论研究系列文章
论政府部门财务报告审计重要性郑石桥;155-161
其他版面目录
葛家澍教授百年诞辰纪念活动暨学术思想讨论会举行本刊编辑部;162
中国教育会计学会第八次会员代表大会召开本刊编辑部;162